正社員
【パソナキャリア経由での入社実績あり】
同社の内部監査部にて下記業務を担当いただきます。内部統制基準・実施基準が改定され(金融庁:2023年4月)、内部統制監査の評価範囲が広がる((適用開始は2025
年度から)ため、それに伴う整備を行う必要があることから、内部統制業務もしくは経理業務の経験者の方を募集いたします。
【具体的な業務内容】
(1)財務報告に係る内部統制業務(J-SOX対応業務)
■関連部署と連携し、業務フロー等の整備および見直し、証憑の収集や確認
■本社および海外子会社における財務報告に係る内部統制評価の実施
(主に業務プロセスの整備・運用評価)
(2)内部監査業務
■本社各部門および海外子会社への内部監査の実施
(監査対象の情報収集、調書作成、ヒアリング、報告書作成、改善提案など)
【配属組織】内部監査部:計3名
※未経験からでも丁寧にサポートいたします。
【働き方/入社後について】
■残業時間月平均10時間以下
■コアタイム無しのスーパーフレックス制度、週に2回程度リモートワーク可能
■社風としても穏やかで、離職率も非常に低く、ワークライフバランスを整えながら長期的に就業いただける環境です。
■出張:国内出張は多くて月に数日、海外出張は年2~3回程度
■入社後に歓迎会実施。OJT期間(3カ月程度)を経て、既存メンバーと共に内部統制業務および内部監査業務に従事(一人で担当することはありません)。
内部監査業務未経験の場合でも、内部監査協会主催のセミナーを受講いただき(計48時間)、基礎的な知識を得ることができます。
募集職種 | |
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雇用形態 | 正社員 |
勤務時間 | - |
勤務地 | 東京都 |
交通 | - |
給与 | 年収 500万円~750万円 |
待遇・福利厚生 | 経験・スキルに応じて変動します |
休日・休暇 | 完全週休二日(土日) |
応募資格 | 【必須要件】 ■会計業務もしくは内部統制経験者 【同ポジションにおける魅力】 ★業界シェアトップクラスかつ、グローバル展開を推し進めるフェーズ。成長を続けるグローバル企業の独立した内部監査部門にてキャリア形成をしていくことで、高い専門性が身に付き、自身の市場価値を大きく高めることができます。 |
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応募方法 | このページ内の「応募」ボタンよりご応募ください。
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選考プロセス | - |
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