NEW 正社員
【パソナキャリア経由での入社実績あり】
【業務内容】
内部監査業務をとおして当社および国内外グループ会社におけるガバナンスプロセス、リスクマネジメントの妥当性と有効性を評価し、改善に向けた助言を行います。
具体的には
・年度の内部監査計画に基づいて内部監査実施
・経営陣への監査報告
・監査役監査、社外監査(会計監査法人)との対応
・内部統制(J-SOX)諸対応
全社的統制、決算財務報告、各業務プロセス、IT全般統制の評価
・リスクマネジメント管理の事務局業務等
【当社の強み】
■業界には300社もの競合がありますが、当社が選ばれる理由は圧倒的な品質。コストをかけてでも品質・信頼性を重視するエンジンやハンドル、ブレーキなど自動車の核となる部品に使用される製品です!自動運転・EV化などの自動車の進化にはなくてはならない製品を扱うことができます!宇宙分野では2023年JAXA様から部品認定を受けました!
【働き方】
週1~2回程度でリモートワークを利用されています。
【募集背景】
業務体制の拡充をねらいより専門性向上をはかる一環として募集
募集職種 | |
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雇用形態 | 正社員 |
勤務時間 | - |
勤務地 | 埼玉県 |
交通 | - |
給与 | 年収 500万円~800万円 |
待遇・福利厚生 | 経験・スキルに応じて変動します |
休日・休暇 | 完全週休二日(土日) |
応募資格 | 【必須要件】 業種に拘らず内部監査業務もしくは内部統制業務の経験が3年以上あること |
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応募方法 | このページ内の「応募」ボタンよりご応募ください。
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選考プロセス | - |
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