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正社員
【パソナキャリア経由での入社実績あり】
業務内容 2025年に業歴30年を迎えるケ同社グループは、不動産証券化市場のパイオニアとして、上場REITや私募REIT、私募ファンド等、多様な不動産ファンドを運用しています。受託資産残高(AUM)は2024年12月末時点で4.6兆円を超え、新たな成長の柱の一つとして、不動産ST(セキュリティ・トークン)を主に個人投資家向けに提供する等、更なる成長を目指しています。
このような事業環境下、同社グループでは、グループ各社の多様な事業展開とともにリスクのポートフォリオも異なることから、グループ各社に対して業態に応じた内部統制(J-SOX)の整備を求めています。
本募集においては、主にグループ各社に対する内部統制(J-SOX)の企画から整備および運用評価を通じ、報告までのリードをお任せし、ゆくゆくはチームをリードしていただける方を募集します。経営目標の達成のため、内部統制の整備・評価に積極的に貢献していただける方の応募をお待ちしています。
なお、繁忙等を踏まえた業務調整のうえで、一定程度内部監査業務についても従事いただくことを予定しています。
<主な業務>
・グループ各社の内部統制(J-SOX)対応業務
整備・運用評価計画の策定(評価対象領域の特定等)
整備・運用テストの実施、調書・報告書作成 等
・グループ各社の各部門への内部監査(業務改善を含む)の実施
・グループ各社の各部門との連携、三様監査、重要会議等への参加
・内部統制業務に係る規程等文書の整備
・内部監査部門運営(リスクアセスメントの実施、枠組みの高度化) 等
【配属想定部署】
同社 内部監査部
募集職種 | |
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雇用形態 | 正社員 |
勤務時間 | - |
勤務地 | 東京都 |
交通 | - |
給与 | - |
待遇・福利厚生 | 経験・スキルに応じて変動します |
休日・休暇 | 完全週休二日(土日) |
応募資格 | 【必須要件】 ・公認会計士/米国公認会計士 ・監査法人、コンサルティングファーム、上場企業及び金融機関等における内部統制(J-SOX)構築・評価業務に係る勤務経験 ・チームマネジメント経験(人数は問わない) ・事務処理能力、問題解決能力 【歓迎要件】 ・公認内部監査人(CIA) ・公認情報システム監査人(CISA) ・宅地建物取引士 ・不動産証券化マスター ・日本の法令(特に金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律)に関する基礎知識 ・英語に関する基本的な読解力 |
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応募方法 | このページ内の「応募」ボタンよりご応募ください。
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選考プロセス | - |
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