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正社員
【パソナキャリア経由での入社実績あり】
【職務内容】
■内部統制(J-SOX)構築及び整備・運用評価
・全社統制、決算財務処理統制、業務処理統制、IT統制の構築
・会社全体の業務プロセスや規程の見直し・改善提案
・社内関係部署との調整・教育・啓発活動の企画・実施
■内部監査業務
・リスク評価に基づく監査計画の立案・実行
・監査結果の報告、改善策の提案とフォローアップ
・上場準備に向けた監査対応、外部監査法人との連携
■コンプライアンス推進
・法令遵守状況のモニタリングと周知徹底
・社内規程の整備・更新・浸透支援
・ガバナンス強化に向けた施策の企画・運用
【ポジションの魅力】
■スタートアップの成長フェーズで、内部統制・監査体制を基盤からつくるやりがい
■経営層や事業部門と近い距離でコミュニケーションがとれ、経営に直結した仕事ができる
【募集背景】
事業拡大と上場準備が進むなかで、内部統制の整備・運用および内部監査体制の強化が急務です。
適切なリスク管理と効率的な業務プロセスの両立を実現し、会社全体の健全な成長を支える重要な役割を担います。
経営層や各部署と連携し、変化の激しい環境に柔軟に対応しながらガバナンスを推進していく仲間を求めています。
【組織構成】
内部監査室
【働き方】
■リモートワーク:可能。(出社とリモートワークが半々程度)
※フルリモートワークは不可。社員の方は必要な時は出社いただけることが条件となります。
■副業:下記条件の下で可能
・事前申告必要
・業務時間外であること
・他社に雇用されないこと(業務委託契約等であること)
募集職種 | |
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雇用形態 | 正社員 |
勤務時間 | - |
勤務地 | 東京都 |
交通 | - |
給与 | 年収 700万円~1000万円 |
待遇・福利厚生 | 経験・スキルに応じて変動します |
休日・休暇 | 完全週休二日(土日) |
応募資格 | 【必須要件】 下記のようなご経験をお持ちの方 ■内部統制、内部監査、リスク管理などの実務経験(目安3年以上) ■監査計画の策定や実行、改善提案の経験 【歓迎要件】 ■スタートアップや成長企業での内部統制構築・監査経験 ■上場準備に伴う内部統制整備や監査対応の経験 ■ITシステム監査やデータ分析のスキル ■経理・会計の知識 ■CIA、CPA、CISAなど関連資格保有者 |
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応募方法 | このページ内の「応募」ボタンよりご応募ください。
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選考プロセス | - |
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