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正社員
【パソナキャリア経由での入社実績あり】
入社後は、内部監査室の既存メンバー(室長クラス)と共に、以下の業務を遂行していただきます。
形式的な監査にとどまらず、事業の実態に即した改善提案をしていくことを歓迎しています。
【具体的な業務内容】
■内部監査業務(業務監査・テーマ監査)
・年間監査計画の立案および経営陣への提案
・各部門・子会社への監査実施(インタビュー、書面確認)
・監査報告書の作成、指摘事項に対する改善提案とフォローアップ
■J-SOX評価業務(財務報告に係る内部統制評価)
・全社的統制、業務プロセス統制、IT全般統制の評価計画と実施
・不備事項の改善指導、監査法人対応
■グループガバナンス・PMI支援
・新規M&A子会社に対するPMI(統制環境構築)コンサルティング
・グループ全体のリスクアセスメント
・海外子会社のモニタリング(英語力をお持ちの場合)
■オフサイトモニタリング・組織運営
・各種重要会議体への陪席、資料閲覧によるリスク予兆の把握
・監査等委員会事務局の運営サポート
【特長】
従来の「守り」の監査だけでなく、新規事業やM&Aに伴う新しい業務フローの構築支援など、
事業の成長を阻害せずリスクをコントロールする「攻めのガバナンス」を志向しています。
【ミッション】
「グループ全体のガバナンス強化と事業成長への貢献」
同社および国内外の連結子会社約15社を対象とした内部監査、およびJ-SOX(内部統制報告制度)対応を担当します。
監査や評価を通じてリスクや課題を特定するだけでなく、現場と対話しながら「改善の推進」までをサポートすることが最大のミッションです。
【チーム体制】
■ 組織名
Internal Audit Office(内部監査室)
■ 構成
現在3名体制(男性1名、女性2名)
2019年の設立時は2名からスタートし、2025年4月より拡大中。少数精鋭のため、一人ひとりの裁量が大きく、経営に近い視点で業務に取り組めます。
■ カルチャー
コーポレート部門には公認会計士や弁護士などの専門家が多く在籍しており、高いプロフェッショナリズムを感じながら切磋琢磨できる環境です。
監査等委員とも密に連携しており、経営陣への直接的なレポーティング機会も豊富です。
| 募集職種 | |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務時間 | - |
| 勤務地 | 東京都 |
| 交通 | - |
| 給与 | 年収 600万円~900万円 |
| 待遇・福利厚生 | 経験・スキルに応じて変動します |
| 休日・休暇 | 完全週休二日(土日) |
| 応募資格 | 【必須要件】 ■いずれかのご経験・スキルをお持ちの方 ・事業会社での実務経験(2~3年程度/職種不問) ⇒営業、エンジニア、人事、経理など、専門領域に関わらず、「業務の流れを理解し、課題を整理して改善した経験」をお持ちの方を歓迎します。 ・内部監査 または J-SOX評価の実務経験 ⇒事業会社での監査経験、または監査法人・コンサルティングファームでの経験をお持ちの方。 |
|---|---|
| 応募方法 | このページ内の「応募」ボタンよりご応募ください。
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| 選考プロセス | - |
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