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正社員
【パソナキャリア経由での入社実績あり】
2019年末の上場以降、当社は社会のインフラを支える企業としてより大きな責任を担っており、そのガバナンスの要として内部監査スタッフを募集します。
【ポジション概要】
ガバナンスの責任を果たすべく、経営上想定される重要なリスクを多角的に把握するとともに、J-SOX対応や金融事業のアシュアランス等を含めた内部監査を整備・運用していただきます。
また、潜在的リスクの指摘だけでなく、多くのテック企業の目標となるようなリスク管理体制を構築できるよう、組織横断的に対応策を検討・実行していくことも期待しています。
【具体的な業務内容】
■内部監査業務(主たる業務)
・内部監査全般
計画立案、実施(調書・報告書作成)、事後フォロー
社内の各部門,監査等委員会・監査法人との連携
・内部統制評価
ウォークスルー、整備状況評価・運用状況評価の実施
・業務監査
企画・設計、被監査部門との調整、実施、事後フォロー
■リスク管理業務(付随業務)
・リスク対応および支援
リスクテーマへの取り組み、部門からの相談への対応
・顕在化したリスク(インシデント)に対する対応
システム障害やセキュリティ事故発生時のリスク管理観点の対応
| 募集職種 | |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務時間 | - |
| 勤務地 | 東京都 |
| 交通 | - |
| 給与 | 年収 500万円~750万円 |
| 待遇・福利厚生 | 経験・スキルに応じて変動します |
| 休日・休暇 | 完全週休二日(土日) |
| 応募資格 | 【必須要件】 ■内部監査・内部統制・リスク管理領域での実務経験2年以上 ⇒J-SOX、Pマーク/ISMS、会計監査、システム監査、各種業務監査、業規制対応、不正調査などのご経験 ■経理・総務部門における以下の実務経験3年以上 取引が実在するか(架空ではないか)、金額や日付が証憑(領収書や請求書)と一致するかを照合・確認し、正確な業務に努めたご経験 【歓迎要件】 ■監査法人での業務経験 ■公認会計士、CIA(公認内部監査人)、CISA(公認情報システム監査人)、CFE(公認不正検査士)、CFSA(公認金融監査人)、CCSA(内部統制評価指導士)、上級内部統制管理士資格またはこれらに準ずる資格の有資格者 ■IT又は内部監査(金融領域でのガバナンスを含む)・リスク管理業務の経験者 |
|---|---|
| 応募方法 | このページ内の「応募」ボタンよりご応募ください。
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| 選考プロセス | - |
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