正社員
【パソナキャリア経由での入社実績あり】
【仕事の内容】
■中長期内部監査方針及び年間内部監査実施計画書の作成支援
■同社及びグループ子会社に対する法定監査及び業務監査の実施対応
<監査の種類>
■法定監査;会計報告に係る内部統制評価(JSOX)、保税監査
■業務監査;情報漏洩監査、工場監査、子会社監査、その他テーマ別監査*
これまで実施した監査例:システム・セキュリティ、生産品質・労働安全、営業・マーケティング・人事総務、
【主な監査業務】
■監査リスクの検討、監査要点の策定、監査手続書作成
■監査スケジュール調整
■個別内部監査計画策定、及び内部監査実施の通知
■監査実施(書面・現地往査)
■監査報告書の作成及び報告、そして改善策の提案
■会計監査法人及び監査役会との連携
■専門性の研鑽及び知識の内部監査部内共有
【配属先情報】内部監査部 計:10名
【配属先部署の役割】
■内部監査は、価値を高め、業務を改善するための、第三者的立場から客観的に実施する保証とコンサルティングである。体系的かつ規律的に、リスク管理、内部統制及びガバナンスの諸手続きの有効性を評価し、改善することで、被監査対象組織が、問題を未然に防止し、その目標を達成することを支援する。
■経理、生産・品質管理、物流、営業、購買、情報システム出身のメンバーと共に、国内海外拠点、子会社の業務プロセス、財務活動の内部監査活動の実施、報告、改善活動の提案を行う
募集職種 | |
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雇用形態 | 正社員 |
勤務時間 | - |
勤務地 | 東京都 |
交通 | - |
給与 | 年収 550万円~800万円 |
待遇・福利厚生 | 経験・スキルに応じて変動します |
休日・休暇 | その他 |
応募資格 | 【必須要件】 ■ビジネス英語(海外監査経験、もしくはM&A Due Diligenceなど同等のレベル) ■内部監査及びガバナンス・リスク管理・内部統制に関する知識・経験 ■会計財務(日商簿記2級レベル、もしくは上場企業の経理財務経験) 【歓迎要件】 ■公認会計士、USCPA、CIAなどの他、CFEなどの資格 ■IT監査の経験、ERP導入経験 ■中国語 |
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応募方法 | このページ内の「応募」ボタンよりご応募ください。
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選考プロセス | - |
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