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正社員
【パソナキャリア経由での入社実績あり】
【期待する役割】
内部監査体制の安定運用およびガバナンス強化を目的としております。
【職務内容】
・内部監査計画の策定と実行
・業務監査・内部統制(J-SOX)評価の統括
・監査結果の取りまとめおよび経営層への報告
・改善提案・是正対応のフォローアップ
・監査法人との連携・対応
・内部監査室メンバーのマネジメント
・コンプライアンス体制・リスク管理体制の整備支援
【魅力】
・定量的な評価制度があり、フラットに成果を評価いただけます
(例、システムやツール導入で1人1日30分の工数減らした、結果部署で週20時間 の工数を減らせたので〇〇)
・同社は多様な事業展開をしているため、様々な業界の監査業務に携われます
(例、エネルギー、メディア、IT、営業代行等)
・管理部全体の仲が良く(50名弱)、毎月1度レクをしながらお食事会を実施されています。
・経営層の労働環境改善へのコミットメントの高さ
直近でホールディングスに移行したため、部内の業務量が増えてしまったことを受けて、迅速に人材増員を実施。(3か月程度で課長クラスの増員実施)
【募集背景】
ホールディングス移行、及び組織規模の拡大による増員
【組織構成】
・管理本部長 兼 CFO(30代男性)
・課長(20代男性)1名
・メンバー(20代男性)2名
【働き方】
・セミフレックス勤務可能(就業開始時刻はAM8:00~10:00の間で選択可能)
・リモートワーク可能※週1回程度
| 募集職種 | |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務時間 | - |
| 勤務地 | 東京都 |
| 交通 | - |
| 給与 | 年収 700万円~900万円 |
| 待遇・福利厚生 | 経験・スキルに応じて変動します |
| 休日・休暇 | 完全週休二日(土日) |
| 応募資格 | 【必須要件】 ・内部監査、内部統制、または経理・財務領域での実務経験(5年以上) ・責任者として、監査業務または統制評価を主体的に遂行した経験 ・上場企業での内部監査またはJ-SOX対応経験 ・監査法人対応経験 【歓迎要件】 ・公認会計士、USCPA、CIA、簿記2級等の資格保有者<尚良> |
|---|---|
| 応募方法 | このページ内の「応募」ボタンよりご応募ください。
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| 選考プロセス | - |
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