NEW 正社員
【職務概要】
グローバル内部監査室において、下記業務をご担当いただきます。
※担当者(スタッフ)またはチームリーダーを想定した募集です。
【職務詳細】
・監査目標の策定と監査プログラムの作成
・監査の一般的な側面について、監査対象領域への監査通知を作成
・監査開始の準備
・監査対象の各プロセスオーナーとの面談スケジュール作成
・リスクと管理のマトリックス、監査対象のプロセスに適用できるテストの作成
・監査テストを実施、コントロール、データ、ビジネスプロセスを分析する方法を開発
・プロセスオーナーへの情報提供のフォローアップ
・プロセス内で特定された管理上の欠陥を監査対象担当者に通知、アクションプランの取得
・実施された監査の結果を含む監査報告書の草案を作成
・内部監査管理者に監査結果を提示、結論と推奨事項について議論 等
同社の重要な戦略的意思決定への直接的な関与・貢献ができるポジションです。多くの国籍の人々と協働しながら、グローバルに活躍する機会があります。
募集職種 |
営業、事務、企画系 > 総務、人事、法務、知財、広報、IR > 法務 営業、事務、企画系 > 総務、人事、法務、知財、広報、IR > 知財、特許 |
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雇用形態 | 正社員 |
勤務時間 | - |
勤務地 | 神奈川県横浜市西区高島一丁目1番1号 JR京浜東北線、湘南新宿ライン、京急本線「横浜」駅から徒歩7分 みなとみらい線「新高島」駅から徒歩5分 |
交通 | - |
給与 | 年収 400万円~650万円 |
待遇・福利厚生 | - |
休日・休暇 | 週休2日制(※同社カレンダーによる、月5~8日)/年間休日121日/夏季休暇(9日間程度)、年末年始(9日間程度)、ゴールデンウィーク等/年次有給休暇/半日年休制度/勤続節目休暇制度 |
応募資格 | 【必須】 ・ビジネスレベルの英語力(TOEIC700点以上/実務経験) ・内部監査業務のプロセスおよびリスクコントロール業務に対する知識・経験 ・監査法人・内部統制・コンプライアンス等での業務経験3年以上 【尚可】 ・信用取引等、販売金融会社での職務経験 ・公認会計士資格 40歳以下 【年齢制限理由】 長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用するため |
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応募方法 | このページ内の「応募」ボタンよりご応募ください。
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選考プロセス | - |
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